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2019年乐昌市财政局“三公”经费预算公开

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 25 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 25 万元),比上年 增加2 万元, 增长8.7 %,主要原因是 公务用车逐年损耗老化,日常维修保养支出增加 ;公务接待费 30 万元,比上年 减少2 万元, 下降6.25 %,主要原因是 认真贯彻落实中央关于厉行节俭的要求,严格控制公务接待标准和次数,力争减少公务接待费支出
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位:万元
       
合计
一般公共预算
行政经费
245.56
245.56
“三公”经费
55
55
 其中:(一)因公出国(境)支出
0
0
     (二)公务用车购置及运行维护支出
25
25
      1.公务用车购置
0
0
      2.公务用车运行维护费
25
25
    (三)公务接待费支出
30
30
 

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