目录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2016
年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
乐昌市发展和改革局内设机构包括:办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、工业科技产业股、转型发展办公室、农村经济与社会发展股、价格检查所、价格与收费管理股、价格认证中心、粮食管理股、市政府重点建设项目办公室等11个股室。主要职能是负责研究提出国民经济和社会发展战略,中长期发展规划和年度发展计划,指导总体经济体制改革,负责物价行政管理和粮食行政管理等。
(二)人员构成情况
局本部共有行政编制23人,其中在职21人,离退休人员16人。
(三)预算年度的主要任务
一是全力推动经济平稳增长。推进重点项目建设;做好项目储备及前期策划工作;狠抓实体经济发展;加强经济运行监测分析。二是着力推动产业提质增效。重点推进传统产业加快发展;加快发展现代服务业;积极推进绿色低碳发展。三是继续推进石漠化治理等工作。四是继续做好价格监督检查工作。依法实施市场价格监管,协调处理有关价格、收费争议。
二、收入预算说明
2016 年收入预算344.82万元,其中:公共预算拨款344.82 万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算344.82万元,按功能划分:一般公共服务支出预算252.24万元,社会保障和就业支出预算78.34万元,医疗卫生支出预算14.24万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为12.8万元,与上年决算数相比减少35.26%,减少的原因是公务用车运行维护费和公务接待费的减少。按资金来源分:财政拨款12.8万元;按具体项目分:因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元),公务接待费支出6.8万元。
五、部门预算表