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             附件一 
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                                   预算01表 
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                         2012年部门预算收支总表 
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             单位名称:乐昌市公安局 
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                       单位:万元 
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             收                             入 
             | 
            
             | 
            
             支                        出 
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             项                    目 
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             2012年预算 
             | 
            
             项             目 
             | 
            
             2012年预算 
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             一、预算拨款 
             | 
            
              4398.67 
             | 
            
             一、一般公共服务 
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             | 
        
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             一般预算 
             | 
            
             | 
            
             二、外交 
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             预算内正常安排 
             | 
            
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             三、国防 
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             非税收入转预算内安排 
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             | 
            
             四、公共安全 
             | 
            
               4398.67 
             | 
        
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             基金预算 
             | 
            
             | 
            
             五、教育 
             | 
            
             | 
        
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             | 
            
             六、科学技术 
             | 
            
             | 
        
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             二、预算外收入 
             | 
            
             | 
            
             七、文化体育与传媒 
             | 
            
             | 
        
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             事业性收入 
             | 
            
             | 
            
             八、社会保障和就业 
             | 
            
             | 
        
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             主管部门集中收入 
             | 
            
             | 
            
             九、医疗卫生 
             | 
            
             | 
        
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             纳入预算外管理的政府性基金收入 
             | 
            
             | 
            
             十、环境保护 
             | 
            
             | 
        
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             其他预算外收入 
             | 
            
             | 
            
             十一、城乡社区事务 
             | 
            
             | 
        
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             三、事业收入(不含预算外收入) 
             | 
            
             | 
            
             十二、农林水事务 
             | 
            
             | 
        
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             四、事业单位经营收入 
             | 
            
             | 
            
             十三、交通运输 
             | 
            
             | 
        
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             五、其他收入 
             | 
            
             | 
            
             十四、资源勘探电力信息等事务 
             | 
            
             | 
        
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             | 
            
             | 
            
             十五、商业服务业等事务 
             | 
            
             | 
        
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             | 
            
             | 
            
             十六、国土资源气象等事务 
             | 
            
             | 
        
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             | 
            
             | 
            
             十七、住房保障支出 
             | 
            
             | 
        
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             | 
            
             | 
            
             十八、粮油物资储备管理事务 
             | 
            
             | 
        
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             | 
            
             | 
            
             十九、预备费 
             | 
            
             | 
        
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             | 
            
             | 
            
             二十、国债还本付息支出 
             | 
            
             | 
        
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             | 
            
             | 
            
             二十一、其他支出 
             | 
            
             | 
        
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             本 年 收 入 合 计 
             | 
            
              4398.67 
             | 
            
             本 年 支 出 合 计 
             | 
            
              4398.67 
             | 
        
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             六、上级补助收入 
             | 
            
             | 
            
             结转下年  
             | 
            
             | 
        
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             七、附属单位上缴收入 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             | 
        
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             八、用事业基金弥补收支差额 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             | 
        
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             九、上年结余、结存 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             | 
        
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                    其中:一般预算拨款 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             | 
        
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                          基金预算拨款 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             | 
        
| 
                          其他结转 
             | 
            
             | 
            
             | 
            
             | 
        
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             收 入 总 计 
             | 
            
              4398.67 
             | 
            
             支 出 总 计 
             | 
            
              4398.67 
             | 
        
| 
             | 
            
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