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2016年度乐昌市食品药品监督管理局预算公开

目 录
 
第一部分 部门预算基本情况说明
一、 部门基本情况
二、 收入预算说明
三、 支出预算说明
四、 “三公”经费预算说明
 
第二部分 部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算项目支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
 
 
 
 
第一部份 2016年部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
乐昌市食品药品监督管理局为市人民政府工作部门,根据《乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(乐府办〔2013〕171号)、《关于同意设立政策法规股和综合业务股的批复》(乐机编办[2015]3号),市食品药品监督管理局内设办公室、政策法规股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、综合业务股和稽查局。另按行政区域下设6个派出机构——食品药品监督管理所。
    主要职能是:1、贯彻执行食品安全、药品(含中药)、医疗器械、化妆品、保健食品监督管理的法律、法规和方针政策。
    2 、履行食品安全监管职责,承担监管责任。组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度。着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
    3 、负责食品药品行政许可和监督管理,监督实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实省市食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品药品安全宣传和信息发布工作,组织开展食品药品安全重大专项治理和综合检查。
    4 、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健食品品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施药品分类管理制度。推行国家基本药物目录,配合实施国家基本药物制度。
    5 、落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品品监督管理和稽查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度,并对食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品进行专项整治。
    6 、掌握分析餐饮服务环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议,负责餐饮服务食品安全监督检查工作。
    7 、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。
    8 、检查指导各乡镇食品药品监督管理所工作。
    9 、完成省市食药监系统交办的其他事项。
    (二)人员构成情况
局机关编制数为47名,现有在职公务员为33人,其中财政供养人员33人;离退休人员10人,其中财政供养人员10人。
   (三)预算年度的主要工作任务
1 、全面完善乡镇监管所建设。按照机构建设标准化、机构运行规范化、执法监督程序化的要求,配齐配强工作人员,办公室设备、执法装备及基础设施,
    2 、继续加强食品药品快筛快检能力建设,尤其是乡镇所。整合食品药品检验检测资源,优化检测资源配置,提升食品药品安全技术支撑能力。
    3 、深入抓好食品药品安全监管与专项整治。全力抓好食品、药品、医疗器械、保化品的各环节监管,始终保持打假治劣高压态势,严厉打击食品药品违法犯罪行为,规范食品药品市场经营秩序。
    4 、加大宣传教育培训力度。做好食品药品监管体制改革后监管职能等的宣传,加强干部队伍建设,狠抓整合后监管人员学习培训,使监管人员尽快进入新的监管角色。
    5 、加强食品药品监管体系建设。完善各项网格化监管,完善食品药品投诉举报机制,推进食品药品行业诚信体系建设。
二、收入预算说明
    根据市财政局《关于下达2016年财政预算的通知》(乐财预〔2016〕1号)的批复,2016年收入预算504.30万元,其中:一般公共预算拨款504.30万元。
三、支出预算说明
   2016 年支出预算504.30万元,其中:一般公共预算拨款安排支出504.30万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一) 基本支出预算346.30万元,占预算拨款支出的68.67%比上年预算增长71.34万元,增长率29.12%。其中:工资福利支出208.69万元;对个人和家庭的补助79.57万元;商品和服务支出58.04万元。增长原因主要是新增公务交通补贴以及人员的增加。
(二)项目支出预算158万元,占预算拨款支出的31.33%,与上年预算相比,增长27万元,增长率20.61%。增长的主要原因是2016年为继续加强系统能力建设,省级购买执法设备专项资金有所增加。
四、“三公”经费预算说明
    2016 年“三公”经费预算为36.30万元,与上年决算数相比减少82.73%。减少的主要原因是,今年不再购买执法车辆。资金来源分,财政拨款36.30万元;按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出23.84万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费23.84万元),公务接待费支出12.46万元。
 
 
第二部分 2016年部门预算表

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