乐昌市水务局2015年部门预算收支总表(批复)
							
								
								
								
								
							
							
							
							
							
								
    
    
        
            | 单位名称:乐昌市水务局 | 
              | 
              | 
            单位:万元 | 
        
        
            | 项目 | 
            2015年预算 | 
            项目 | 
            2015年预算 | 
        
        
            | 一、预算拨款 | 
            7804.90  | 
            一、一般公共服务 | 
              | 
        
        
            |     一般预算 | 
            7804.90  | 
            二、外交 | 
              | 
        
        
            |        预算内正常安排 | 
            7798.15  | 
            三、国防 | 
              | 
        
        
            |        非税收入转预算内安排 | 
            6.75  | 
            四、公共安全 | 
              | 
        
        
            |    基金预算 | 
            0.00  | 
            五、教育 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            六、科学技术 | 
              | 
        
        
            | 二、预算外收入 | 
            0.00  | 
            七、文化体育和传媒 | 
              | 
        
        
            |     事业性收入 | 
              | 
            八、社会保障和就业 | 
            192.37  | 
        
        
            |     主管部门集中收入 | 
              | 
            九、医疗卫生 | 
            27.46  | 
        
        
            |     纳入预算外管理的政府基金的收入 | 
              | 
            十、环境卫生 | 
              | 
        
        
            |     其他预算外收入 | 
              | 
            十一、城乡社区事务 | 
              | 
        
        
            | 三、事业收入 | 
              | 
            十二、农林水事务 | 
            7585.07  | 
        
        
            | 四、事业单位经营收入 | 
              | 
            十三、交通运输 | 
              | 
        
        
            | 五、其他收入 | 
              | 
            十四、资源勘探电力信息等事务 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            十五、商业服务业等事务 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            十六、国土资源气象等事务 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            十七、住房保障支出 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            十八、粮油物资储备管理事务 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            十九、预备费 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            二十、国债还本付息支出 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            二十一、其他支出 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            | 本年收入合计 | 
            7804.90  | 
            本年支出合计 | 
            7804.90  | 
        
        
            | 六、上级补助收入 | 
              | 
            结转下年 | 
              | 
        
        
            | 七、附属单位上缴收入 | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            | 八、用事业基金弥补收支差额 | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            | 九、上年结余、结存 | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            |     其中:一般预算拨款 | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            |          基金预算拨款 | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            |          其他结转 | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            | 收入总计 | 
            7804.90  | 
            支出总计 | 
            7804.90  | 
        
    
								
																	
						   
							
							
							
							
							
							  						
														
							
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