目  录
 
  
 
 第一部分  部门预算基本情况说明
 
 一、部门基本情况
 
 二、收入预算说明
 
 三、支出预算说明
 
 四、机关运行经费预算说明
 
 五、“三公”经费预算说明
 
 六、政府采购情况
 
 七、国有资产占有情况
 
 八、预算绩效情况
 
 九、国有资本经营收支情况
 
 十、专业名词解释
 
  
 
 第二部分  部门预算表
 
 一、部门收支总表
 
 二、部门收入总表
 
 三、部门支出总表
 
 四、部门基本支出表
 
 五、部门项目支出表
 
 六、财政拨款收支总表
 
 七、一般公共预算支出表
 
 八、一般公共预算基本支出表
 
 九、一般公共预算项目支出表
 
 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
 
 十一、政府性基金预算支出表
 
 部门预算基本情况说明(样板)
 
  
 
 一、部门基本情况
 
 (一)部门机构设置、职能。 
 2017年预算组成单位1个,是乐昌市文化广电新闻出版局,主要职能是贯彻执行上级关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策;推进文化艺术、广播电视领域的公共服务,管理市级公共文化设施;指导、监督文化市场综合执法,组织协调全市文化市场整顿行动,负责对文化经营活动进行行业监管,对从事演艺活动的民办机构进行监管。内设机构有5个,分别为办公室、文化艺术股、文化市场综合执法队、广播电视股、新闻出版管理办公室。
 
 (二)人员构成情况。
 截止
 2016年末,
 本单位在职在编人员有
 15
 名,离退休人员有23名,后勤服务人员数2人。
 
 (三)预算年度的主要工作任务
 
 <一>继续深入推进文化惠民工程。积极开展“三送下乡”、开“开心广场·百姓舞台”季度展演、千人书画大赛等文化活动,丰富群众文化生活;加快公共文化基础设施建设,推进“三馆一站”免费开放工作,加快文化馆总分馆制建设步伐;推进基层综合文化服务中心建设试点工作。
 
    <二>鼓励原创文艺精品发展。推进乐昌花鼓戏、乐昌渔鼓戏、三溪青蛙狮、九峰山歌地方特色戏曲发展;加强原创作品编排,打造精品力作,积极参加国家、省、韶组织开展的系列活动。
 
    <三>加强文化遗产保护传承。做好全国可移动文物普查工作及非物质文化遗产保护工作
 
  <四>完善并落实执法工作各项制度;加大对辖区内文化市场的日常巡查力度;深入开展“扫黄打非”等专项整治行动;开展全市文化市场经营单位年检换证工作;认真做好我市文化市场基础信息统计工作。
 
    <五>加强广播电视管理。
 
 做好安全播出工作,加强与市广播电视台的联系,按上级广电部门的要求,做好文件传达、节目安全播出等具体工作。
 
 二、收入预算说明
 
 2017
 年收入预算288
 .
 36万元,比上年
 减
 231.2
 万元,
 减
 幅
 44.5
 %,主要原因是
 财政拨款减少
 。其中:一般公共预算拨款
 288.36
  万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)
 0
 万元。
 
 三、支出预算说明
 
 2017
 年支出预算
 288.36
 万元,比上年减
 231.2
 万元,减幅
 44.5
 %,主要原因是
 财政下拨项目经费减少。
 其中:一般公共预算拨款安排支出
 288.36
 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出
 0
 万元。
 
 一般公共预算拨款支出按用途划分:
 
 (一)基本支出预算
 239.86
 万元,占预算拨款支出的
 83.2%
 ,比上年增
 7.3
 万元,增幅
 3.1
 %,原因是
 2017年度新增了月均奖及住房维修基金经费
 。其中:工资福利支出
 102.84万元,商品和服务支出27.12万元,对个人和家庭补助109.9万元
 
     (二)项目支出预算
 48.5
 万元,占预算拨款支出的
 16.8%
 ,与上年预算相比,比上年减
 238.5
 万元,减少
 83.1
 %,原因是
 其他文化支出及电影等项目经费减少
 。其中:
 文化活动
 项目
 13.5
 万元
 ,主要用于春节文化活动经费,与去年相比减少
 6.5万
 ;
 文化创作与保护
 项目
 4
 万元
 ,主要用于非物质文化保护和展览、文艺精品创作及参赛经费,与去年相比减少
 4万;农村数字电影放映项目25万元,主要用于农村数字电影放映补助,与去年相比减少了40万;其他文化支出项目6万元,主要用于老放映员补助,与上年对比没变化。
 
 四、机关运行经费预算说明。
 2017
 年一般公共预算安排机关运行经费预算为
 21
 万元,比上年
 保持不变。
 其中办公
 7.8
 万元、印刷费
 1.3
 万元、邮电费
 1
 万元、差旅费
 1
 万元、会议费
 0
 万元、福利费
 0
 万元、日常维修费
 0
 万元、专用材料
 0
 万元、一般设备购置费
 0
 万元、办公用房水费
 0
 万元、电费
 0
 万元、办公用房取暖费
 0
 万元、办公用房物业管理费
 0
 万元、公务用车运行维护费
 6.2
 万元、其他费用
 0
 万元。
 
 五、“三公”经费预算说明。
 2017
 年一般公共预算安排“三公”经费预算为
 9.9
 万元,与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出
 0
 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出
 6.2
 万元上年保持不变,其中公务用车购置
 0
 万元,公务用车运行维护费
 6.2
 万元;公务接待费支出
 3.7
 万元,与上年保持不变。
 
 六、政府采购情况。
 2017
 年本部门安排政府采购预算
 0万元
 
 七、国有资产占有情况(固定资产情况)。
 截至
 2016
 年12月31日,本部门共有车辆
 2
 辆,其中,一般公务用车
 2
 辆(用于
 下乡文化活动督查、公务出彩等
 )、一般执法执勤用车
 0
 辆、特种专业技术用车
 0
 辆、其他用车
 0
 辆;
 固定资产期末余额
 53.92万元,其中车辆14.44万元,其他固定资产39.48万元。
 
 八、预算绩效情况。
 2017
 年,主要工作目标有:完成
 基层综合文化服务中心建设
 工作,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
 
 九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。
 本单位无国有资本经营情况。
 
 十、专业名词解释。
 
 1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
 
 2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
 
 3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
 2017年文广新部门预算公开表格范本.xls