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2019年乐昌市安全生产监督管理局部门预算

 
目 录
第一部分    乐昌市安全生产监督管理局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分   2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
 
第三部分   2019年部门预算情况说明
 

 

第四部分 名词解释  

第一部分   乐昌市安全生产监督管理局概况
 
一、主要职责
      (一)乐昌市安全生产监督管理局主要职能是:贯彻执行国家和省、韶、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规,组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。承担市人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门和各镇级安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,负责组织全市重大安全生产大检查和专项督查,依法组织重大生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
    (二)人员构成情况。乐昌市安监局2018年现有编制人数18人,其中行政编制16人、工勤2人。财政供养人员19人(公务员16人,离退休人员1人;工勤2人)。 
    
 二、部门预算构成
       本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。内设机构有办公室、监督管理一股、监督管理二股、安全生产应急救援指挥中心办公室、职业安全健康监督管理股和执法监察大队共六个股室。   
 
                                    第二部分     2019年部门预算表  
 
表1        
收支总体情况表        
单位名称:         乐昌市安全生产监督管理局        
单位:万元        
收        入        
支        出        
项    目        
预算        
项    目        
预算        
一、财政拨款        
561.73        
一、一般公共服务支出        
214.74        
二、财政专户拨款        
0.00        
二、外交支出        
0.00        
三、其他资金        
0.00        
三、国防支出        
0.00        
         
         
四、公共安全支出        
0.00        
         
         
五、教育支出        
0.00        
         
         
六、科学技术支出        
0.00        
         
         
七、文化旅游体育与传媒支出        
0.00        
         
         
八、社会保障和就业支出        
30.23        
         
         
九、卫生健康支出        
6.76        
         
         
十、节能环保支出        
0.00        
         
         
十一、城乡社区支出        
0.00        
         
         
十二、农林水支出        
0.00        
         
         
十三、交通运输支出        
0.00        
         
         
十四、资源勘探信息等支出        
0.00        
         
         
十五、商业服务业等支出        
0.00        
         
         
十六、金融支出        
0.00        
         
         
十七、援助其他地区支出        
0.00        
         
         
十八、自然资源海洋气象等支出        
0.00        
         
         
十九、住房保障支出        
0.00        
         
         
二十、粮油物资储备支出        
0.00        
         
         
二十一、灾害防治及应急管理支出        
310.00        
         
         
二十二、其他支出        
0.00        
本年收入合计        
561.73        
本年支出合计        
561.73        
四、上级补助收入        
0.00        
二十三、对附属单位补助支出        
0.00        
五、附属单位上缴收入        
0.00        
二十四、上缴上级支出        
0.00        
六、用事业基金弥补收支差额        
0.00        
二十五、结转下年        
0.00        
收入总计        
561.73        
支出总计        
561.73        
注:    财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。    
 
表2          
收入总体情况表          
单位名称:           乐昌市安全生产监督管理局          
单位:万元          
功能分类科目          
合计          
财政拨款收入          
财政专户拨款收入          
其他资金收入          
上级补助收入          
附属单位上缴收入          
用事业基金弥补收支差额          
科目编码          
科目名称          
一般公共预算          
政府性基金预算          
国有资本经营预算          
教育收费          
其他专户收入拨款          
事业收入          
经营收入          
其他收入          
           
合计          
561.73          
561.73          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
201          
一般公共服务支出          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
20138          
市场监督管理事务          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2013801          
行政运行          
214.74          
214.74          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
208          
社会保障和就业支出          
30.23          
30.23          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
20805          
行政事业单位离退休          
30.23          
30.23          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080501          
归口管理的行政单位离退休          
0.45          
0.45          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080505          
 机关事业单位基本养老保险缴费支出          
21.27          
21.27          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2080506          
机关事业单位职业年金缴费支出          
8.51          
8.51          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
210          
卫生健康支出          
6.76          
6.76          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
21011          
 行政事业单位医疗          
6.76          
6.76          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2101101          
    行政单位医疗          
5.21          
5.21          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2101103          
公务员医疗补助          
1.55          
1.55          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
224          
灾害防治及应急管理支出          
310.00          
310.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
22401          
 应急管理事务          
310.00          
310.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240106          
    安全监管(监管监察专项经费)          
50.00          
50.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240106          
    安全监管(非税征收经费)          
8.00          
8.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
2240199          
    其他应急管理支出          
252.00          
252.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
0.00          
注:            
 
表3            
支出总体情况表            
单位名称:             乐昌市安全生产监督管理局            
单位:万元            
功能分类科目            
合计            
基本支出            
项目支出            
事业单位经营支出            
对附属单位补助支出            
上缴上级支出            
结转下年            
科目编码            
科目名称            
             
合计            
561.73            
251.73            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
201            
一般公共服务支出            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
20138            
市场监督管理事务            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2013801            
行政运行            
214.74            
214.74            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
208            
社会保障和就业支出            
30.23            
30.23            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
20805            
行政事业单位离退休            
30.23            
30.23            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080501            
归口管理的行政单位离退休            
0.45            
0.45            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080505            
  机关事业单位基本养老保险缴费支出            
21.27            
21.27            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2080506            
机关事业单位职业年金缴费支出            
8.51            
8.51            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
210            
卫生健康支出            
6.76            
6.76            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
21011            
 行政事业单位医疗            
6.76            
6.76            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2101101            
    行政单位医疗            
5.21            
5.21            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2101103            
公务员医疗补助            
1.55            
1.55            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
224            
灾害防治及应急管理支出            
310.00            
0.00            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
22401            
 应急管理事务            
310.00            
0.00            
310.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240106            
    安全监管(监管监察专项经费)            
50.00            
0.00            
50.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240106            
    安全监管(非税征收经费)            
8.00            
0.00            
8.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
2240199            
    其他应急管理支出            
252.00            
0.00            
252.00            
0.00            
0.00            
0.00            
0.00            
注:                
 
表4              
财政拨款收支总体情况表              
单位名称:               乐昌市安全生产监督管理局              
单位:万元              
收        入              
支        出              
项    目              
预算              
项    目              
预算              
一、一般公共预算              
561.73              
一、一般公共服务支出              
214.74              
二、政府性基金预算              
0.00              
二、外交支出              
0.00              
三、国有资本经营预算              
0.00              
三、国防支出              
0.00              
               
               
四、公共安全支出              
0.00              
               
               
五、教育支出              
0.00              
               
               
六、科学技术支出              
0.00              
               
               
七、文化旅游体育与传媒支出              
0.00              
               
               
八、社会保障和就业支出              
30.23              
               
               
九、卫生健康支出              
6.76              
               
               
十、节能环保支出              
0.00              
               
               
十一、城乡社区支出              
0.00              
               
               
十二、农林水支出              
0.00              
               
               
十三、交通运输支出              
0.00              
               
               
十四、资源勘探信息等支出              
0.00              
               
               
十五、商业服务业等支出              
0.00              
               
               
十六、金融支出              
0.00              
               
               
十七、援助其他地区支出              
0.00              
               
               
十八、自然资源海洋气象等支出              
0.00              
               
               
十九、住房保障支出              
0.00              
               
               
二十、粮油物资储备支出              
0.00              
               
               
二十一、灾害防治及应急管理支出              
310.00              
               
               
二十二、其他支出              
0.00              
本年收入合计              
561.73              
本年支出合计              
561.73              
               
               
二十三、结转下年              
0.00              
收入总计              
561.73              
支出总计              
561.73              
注:无        
表5              
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)              
单位名称:               乐昌市安全生产监督管理局              
单位:万元              
功能科目名称              
一般公共预算支出              
小计              
其中:基本支出              
项目支出              
合    计              
561.73              
251.73              
310.00              
[201] 一般公共服务支出              
214.74              
214.74              
0.00              
[20138] 市场监督管理事务              
214.74              
214.74              
0.00              
[2013801] 行政运行              
214.74              
214.74              
0.00              
[208]社会保障和就业支出              
30.23              
30.23              
0.00              
[20805]行政事业单位离退休              
30.23              
30.23              
0.00              
[2080501]归口管理的行政单位离退休              
0.45              
0.45              
0.00              
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出              
21.27              
21.27              
0.00              
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出              
8.51              
8.51              
0.00              
[210] 卫生健康支出              
6.76              
6.76              
0.00              
[21011]行政事业单位医疗              
6.76              
6.76              
0.00              
[2101101]行政单位医疗              
5.21              
5.21              
0.00              
[2101103]公务员医疗补助              
1.55              
1.55              
0.00              
[224]灾害防治及应急管理支出              
310.00              
0.00              
310.00              
[22401]应急管理事务              
310.00              
0.00              
310.00              
[2240106]安全监管(监管监察专项经费)              
50.00              
0.00              
50.00              
[2240106]安全监管(非税征收经费)              
8.00              
0.00              
8.00              
[2240199]其他应急管理支出              
252.00              
0.00              
252.00              
注:                    
 
表6                
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)                
单位名称:                 乐昌市安全生产监督管理局                
单位:万元                
部门预算支出经济科目                
政府预算支出经济科目                
预算                
                 
合    计                
561.73                
[301]工资福利支出                
[501]机关工资福利支出                
446.66                
[30101]基本工资                
[50101]工资奖金津补贴                
139.58                
[30102]津贴补贴                
[50101]工资奖金津补贴                
4.83                
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费                
[50102]社会保障缴费                
21.27                
[30109]职业年金缴费                
[50102]社会保障缴费                
8.51                
[30110]职工基本医疗保险缴费                
[50102]社会保障缴费                
5.21                
[30111]公务员医疗补助缴费                
[50102]社会保障缴费                
1.55                
[30113]住房公积金                
[50103]住房公积金                
13.71                
[30114]医疗费                
[50199]其他工资福利支出                
0.00                
[30199]其他工资福利支出                
[50199]其他工资福利支出                
252.00                
[302]商品和服务支出                
[502]机关商品和服务支出                
93.02                
[30201]办公费                
[50201]办公经费                
30.00                
[30202]印刷费                
[50201]办公经费                
0.00                
[30204]手续费                
[50201]办公经费                
0.00                
[30205]水费                
[50201]办公经费                
0.50                
[30206]电费                
[50201]办公经费                
2.00                
[30207]邮电费                
[50201]办公经费                
3.00                
[30209]物业管理费                
[50201]办公经费                
0.00                
[30211]差旅费                
[50201]办公经费                
3.50                
[30213]维修(护)费                
[50209]维修(护)费                
0.00                
[30214]租赁费                
[50201]办公经费                
0.00                
[30215]会议费                
[50202]会议费                
4.00                
[30216]培训费                
[50203]培训费                
14.00                
[30217]公务接待费                
[50206]公务接待费                
9.50                
[30224]被装购置费                
[50204]专用材料购置费                
0.00                
[30225]专用燃料费                
[50204]专用材料购置费                
0.00                
[30226]劳务费                
[50205]委托业务费                
0.00                
[30227]委托业务费                
[50205]委托业务费                
10.00                
[30228]工会经费                
[50201]办公经费                
1.50                
[30229]福利费                
[50201]办公经费                
0.00                
[30231]公务用车运行维护费                
[50208]公务用车运行维护费                
7.00                
[30239]其他交通费用                
[50201]办公经费                
7.02                
[30299]其他商品和服务支出                
[50299]其他商品和服务支出                
1.00                
[303]对个人和家庭的补助                
[509]对个人和家庭的补助                
22.05                
[30301]离休费                
[50905]离退休费                
0.00                
[30302]退休费                
[50905]离退休费                
0.45                
[30304]抚恤金                
[50901]社会福利和救助                
0.00                
[30305]生活补助                
[50901]社会福利和救助                
0.00                
[30306]救济费                
[50901]社会福利和救助                
0.00                
[30307]医疗费补助                
[50901]社会福利和救助                
0.00                
[30309]奖励金                
[50901]社会福利和救助                
0.00                
[30399]其他对个人和家庭的补助                
[50999]其他对个人和家庭的补助                
21.60                
注:                        
 
表7                  
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表                  
单位名称:                   乐昌市安全生产监督管理局                  
单位:万元                  
项        目                  
合计                  
一般公共预算                  
政府性基金预算                  
国有资本经营预算                  
行政经费                  
93.02                  
93.02                  
0.00                  
0.00                  
“三公”经费                  
16.50                  
16.50                  
0.00                  
0.00                  
      其中:(一)因公出国(境)支出                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
            (二)公务用车购置及运行维护支出                  
7.00                  
7.00                  
0.00                  
0.00                  
                  1.公务用车购置                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
0.00                  
                  2.公务用车运行维护费                  
7.00                  
7.00                  
0.00                  
0.00                  
            (三)公务接待费支出                  
9.50                  
9.50                  
0.00                  
0.00                  
注:                            
 
表8                    
政府性基金预算支出情况表                    
单位名称:                     乐昌市安全生产监督管理局*                    
单位:万元                    
功能分类科目                    
政府性基金预算支出                    
科目编码                    
科目名称                    
小计                    
其中:基本支出                    
项目支出                    
                     
合    计                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
0.00                    
注:                本单位无此项支出。                                
 
                                 
                   

               
第三部分                   2019年部门预算情况说明                
一、部门预算收支增减变化情况                
                     2019年本部门收入预算                  561.73万元,比上年增加104.02万元,增长22.73%,主要原因是:一是2017年底增加了公务员4名(2018年预算无),以及相应的各项经费;二是全辖区70名专职安全员工资由原来的3.04万元/年调整为3.6万元/年;三是增加了社会保障和就业支出,即公务员职业年金;四是增加了非税征收经费7.2万元和购买专家会诊服务费5万元,同时减少了安全监察专项经费10万元;支出预算561.73万元,比上年增加104.02万元,增长22.73%,主要原因是:                  一是2017年底增加了公务员4名(2018年预算无),以及相应的各项经费;二是全辖区70名专职安全员工资由原来的3.04万元/年调整为3.6万元/年;三是增加了社会保障和就业支出,即公务员职业年金;四是增加了非税征收经费7.2万元和购买专家会诊服务费5万元,同时减少了安全监察专项经费10万元                
二、“三公”经费安排情况                
                     2019年本部门财政拨款安排“三公”经费                  16.5万元,比上年16.5万元,增加0%,主要原因是:与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年0万元,增加0%,主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费7万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7万元),比上年7万元,增加0%,主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务接待费9.5万元,比上年9.5万元,增加0%,主要原因是:                  与上年持平,无增减变化                
三、机关运行经费安排情况                
    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。                  2019年,本部门机关运行经费安排93.02万元, 比上年增加2.97万元,增长3.09%,主要原因是:增加了培训费和购买专家服务费,同时减少了办公费和住房维修基金(放对个人和家庭补助)。                
四、政府采购情况                
                     2019年本部门政府采购安排                  0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算                  0万元等。                
五、国有资产占有使用情况                
    截至                  20181231日,本部门固定资产金额90.35万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元,主要是                  购置办公设备等。                
六、重点项目预算绩效目标情况                
                     2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下:                
项目                    
预算数                    
绩效目标                    
0                    
0                    
0                    
0                    
0                    
0                    
 
                 
注:本年度无安排重点项目。                  

               
第四部分 名词解释                
   
    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
                   
                        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
                        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
                        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
                        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
                        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                        八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
                        九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
                        十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
                        专职安全员:指我局根据《中共乐昌市委办公室                       乐昌市人民政府办公厅关于印发〈关于建立健全专职安全生产监督检查员队伍 加强镇村园区安全生产监管工作方案〉的通知》(乐委办发电[2015]26号)文招聘的各村镇(园区)专职安全员。                     
                        2019年乐昌市安全生产监督管理局部门预算(1).pdf                    
               

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