第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个,是财政差额补助的事业单位,主要职能是职能:1、负责市容市貌的监管考核; 2、负责生活垃圾处理费征收; 3、负责消杀队和公厕保洁归口管理 ;4、负责“门前三包”监督管理工作,内设机构有下设市容监察队、消毒卫生杀虫队。
(二)人员构成情况。在编15人,临工17人,退休85人
(三)预算年度的主要工作任务(简单罗列)。
1、负责市容市貌的监管考核;
2、负责生活垃圾处理费征收;
3、负责消杀队和公厕保洁归口管理 ;
4、负责“门前三包”监督管理工作
二、收入预算说明
2018年收入预算466.42万元,比上年减181.79万元,减幅28.04%,主要原因是单位的工作职能的转变。其中:一般公共预算拨款466.42万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算466.42万元,比上年减181.79万元,减幅28.04%,主要原因是单位的工作职能的转变,其中:一般公共预算拨款安排支出466.42万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算458.42万元,占预算拨款支出的98.28%,比上年增8.62万元,增1.88%,原因是……。其中:工资福利支出270.47万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助172.95万元。
(二)项目支出预算8万元,占预算拨款支出的1.72%,与上年预算相比,比上年减190.41万元,减少95.97%,原因是单位职能外包,确定新的职能。
四、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.5万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是或与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出4.5万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是与上年保持不变。
五、国有资产占有情况(固定资产情况)。
2018年本部门占有国有资产的总体情况4741347元、分布构成房屋及土地、交通运输工具,主要实物资产数据房屋及土地1657440元、交通运输工具3083907元。
六、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。