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2017年度乐昌市人民医院预算公开(补充公开)

 

 
2017 年度乐昌市 人民医院 预算公开(补充公开)
 
目  录
 
第一部分  部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
 
第二部分  部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
乐昌市人民医院是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院,曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号,是全市的医疗、急救中心,是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院,是本市的医疗保险定点医院, 广铁集团驻粤单位医保定点医院 ,并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。单位性质是公益二类事业单位。
医院总建筑面积52000平方米 编制病床500张, 医院学科齐全,综合实力强, 设有内一科(含心血管、神经内科、ICU病房)、内二科(感染病科)、内三科(普通内科,含呼吸、消化、内分泌、泌尿、血液内科、血液净化中心)、外一科(含骨科、神经外科、矫形专科、烧伤外科、手 外科、椎间盘突出治疗专科和疼痛专科)、外二科(含普通外科、泌尿外科、肿瘤外科、微创外科、痔疮专科、前列腺专科、乳腺专科)、麻醉科、妇科、产科、儿科(含新生儿室)、中医科(含中医、康复及疼痛治疗科)、五官科、口腔科、急诊科、河南院区综合科、河南院区门急诊科等 15个 临床科室,放射科(含CT室、 介入治疗室)、 药剂科、检验科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心电图室、脑电图室、脑血流图室、电子胃镜室、电子结肠镜室等8个功能检查室)等医技科室,以及临床支持中心、社区卫生服务中心等。医院拥有 美国GE16排螺旋CT、 全功能数字化X线摄影系统(DR)、 乳腺 钼靶 美国通用C臂机、 国史赛克腹腔镜系统、日本全自动生化分析仪等大批先进的医疗设备。
2017年,全院在职职工(含合同制专业技术人员 112 人)473人,其中专业技术人员439人,占全院人员的92.8 %;专业技术人员高级职称 48人,中级职称126人,初级职称245人,硕士学历人员 2 人。
二、收入预算说明
201 7 年收入预算 11397.9 万元,比上年增 778.42 万元,增 7.3 %,主要原因是开展了新医疗项目技术及诊疗人次增加。其中:其中医疗收入 11135.36 万元,一般公共预算拨款262.54 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等) 8.73 万元。
三、支出预算说明
201 7 年支出预算 11384.43 万元,比上年增 469.35 万元,增幅 4.3 %,主要原因是医疗成本和人员经费增加。其中:一般公共预算拨款安排支出 262.54 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出 0 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算 262.54 万元,占预算拨款支出的100%,比上年增(减)0万元,与上一年度持平。其中:工资福利支出252.54万元,商品和服务支出10万元。
    (二)项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0,与上年预算相比,比上年增(减)0万元。
四、机关运行经费预算说明: 我院是公益二类单位,经费自筹。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为7115万元,比上年增818.17万元,增幅12.99%,原因是医疗收入增加,成本相应增加。其中办公 18.11 万元、印刷费 5.13 万元、邮电费 19.15 万元、差旅费 7.52 万元、会议费0万元、福利费 20.92 万元、日常维修费 41.43 万元、专用材料5104.91万元、一般设备购置费 240.76 万元、办公用房水费 49.86 万元、电费 139.24 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 149.3 万元、公务用车运行维护费8.65万元、其他费用0.56万元。
五、“三公”经费预算说明。 201 7 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 9.79 万元,与上年数相比减 1.46 万元,减 12.98 %,原因是我院加强了公务接待经费管理,严格控制接待费及公务用车运行费,制止铺张浪费。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出 8.65 万元与上年数相比减 0.09 万元,减 1.03 %,原因,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费 8.65 万元;公务接待费支出1 .14 万元,与上年数相比减0.01万元,减0.87%,主要是我院加强了公务接待经费管理,严格控制接待费支出,制止铺张浪费,接待工年坚持“统一安排、对口接待”的原则,促进党风廉政建设
六、政府采购情况: 2017 年本部门安排政府采购预算 1680 万元,与上年数相比增 926 万元,增 122.81 %,主要是省级卫生计生事业专项资金购买NR等设备。其中:货物类采购 1680 万元,工程类采购 0 万元,服务类采购 0 万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况): 2017年本部门占有国有资产的总额8752.93万元。其中土地、房屋及构筑物为2695.24万元,通用设备为1215.53万元,专用设备为4798.58万元,家具、用具、装具及动植物为43.58万元。通用设备新购62个,金额为345.23万元,专用设备新购84个,金额为972.25万元,同时专用设备报废1个,金额为32万元,房屋及构筑物报废旧儿科、旧内科建筑,金额为106.14万元。
八、预算绩效情况: 主要工作目标有: 2017年总诊疗179616人次,同比增加6778人次,同比增长3.92%;入院14188人次,同比增长1.24%,手术2777人次,同比增长0.36%;业务总收入 11397.9 万元,同比增长778.4万元,增长7.3%,其中,医疗收入 11135.36 万元,增加1012万元,增长8%。药品收入3142万元,药品收入占医疗收入比例为28.2%,业务总支出 11384.43 万元,同比增长4.3%。依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况: 收入0元,支出0元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

附件3-2:2017年乐昌市人民医院部门预算公开表格(补充公开).xls


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