2017
年度乐昌市
人民医院
预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
乐昌市人民医院是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院,曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号,是全市的医疗、急救中心,是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院,是本市的医疗保险定点医院,
广铁集团驻粤单位医保定点医院
,并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。单位性质是公益二类事业单位。
医院总建筑面积52000平方米
,
编制病床500张,
医院学科齐全,综合实力强,
设有内一科(含心血管、神经内科、ICU病房)、内二科(感染病科)、内三科(普通内科,含呼吸、消化、内分泌、泌尿、血液内科、血液净化中心)、外一科(含骨科、神经外科、矫形专科、烧伤外科、手
外科、椎间盘突出治疗专科和疼痛专科)、外二科(含普通外科、泌尿外科、肿瘤外科、微创外科、痔疮专科、前列腺专科、乳腺专科)、麻醉科、妇科、产科、儿科(含新生儿室)、中医科(含中医、康复及疼痛治疗科)、五官科、口腔科、急诊科、河南院区综合科、河南院区门急诊科等
15个
临床科室,放射科(含CT室、
介入治疗室)、
药剂科、检验科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心电图室、脑电图室、脑血流图室、电子胃镜室、电子结肠镜室等8个功能检查室)等医技科室,以及临床支持中心、社区卫生服务中心等。医院拥有
美国GE16排螺旋CT、
全功能数字化X线摄影系统(DR)、
乳腺
钼靶
机
、
美国通用C臂机、
美
国史赛克腹腔镜系统、日本全自动生化分析仪等大批先进的医疗设备。
2017年,全院在职职工(含合同制专业技术人员
112
人)473人,其中专业技术人员439人,占全院人员的92.8 %;专业技术人员高级职称 48人,中级职称126人,初级职称245人,硕士学历人员 2 人。
二、收入预算说明
201
7
年收入预算
11397.9
万元,比上年增
778.42
万元,增
7.3
%,主要原因是开展了新医疗项目技术及诊疗人次增加。其中:其中医疗收入
11135.36
万元,一般公共预算拨款262.54 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)
8.73
万元。
三、支出预算说明
201
7
年支出预算
11384.43
万元,比上年增
469.35
万元,增幅
4.3
%,主要原因是医疗成本和人员经费增加。其中:一般公共预算拨款安排支出
262.54
万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算
262.54
万元,占预算拨款支出的100%,比上年增(减)0万元,与上一年度持平。其中:工资福利支出252.54万元,商品和服务支出10万元。
(二)项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0,与上年预算相比,比上年增(减)0万元。
四、机关运行经费预算说明:
我院是公益二类单位,经费自筹。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为7115万元,比上年增818.17万元,增幅12.99%,原因是医疗收入增加,成本相应增加。其中办公
18.11
万元、印刷费
5.13
万元、邮电费
19.15
万元、差旅费
7.52
万元、会议费0万元、福利费
20.92
万元、日常维修费
41.43
万元、专用材料5104.91万元、一般设备购置费
240.76
万元、办公用房水费
49.86
万元、电费
139.24
万元、办公用房取暖费
0
万元、办公用房物业管理费
149.3
万元、公务用车运行维护费8.65万元、其他费用0.56万元。
五、“三公”经费预算说明。
201
7
年一般公共预算安排“三公”经费预算为
9.79
万元,与上年数相比减
1.46
万元,减
12.98
%,原因是我院加强了公务接待经费管理,严格控制接待费及公务用车运行费,制止铺张浪费。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出
8.65
万元与上年数相比减
0.09
万元,减
1.03
%,原因,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费
8.65
万元;公务接待费支出1
.14
万元,与上年数相比减0.01万元,减0.87%,主要是我院加强了公务接待经费管理,严格控制接待费支出,制止铺张浪费,接待工年坚持“统一安排、对口接待”的原则,促进党风廉政建设
六、政府采购情况:
2017
年本部门安排政府采购预算
1680
万元,与上年数相比增
926
万元,增
122.81
%,主要是省级卫生计生事业专项资金购买NR等设备。其中:货物类采购
1680
万元,工程类采购
0
万元,服务类采购
0
万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况):
2017年本部门占有国有资产的总额8752.93万元。其中土地、房屋及构筑物为2695.24万元,通用设备为1215.53万元,专用设备为4798.58万元,家具、用具、装具及动植物为43.58万元。通用设备新购62个,金额为345.23万元,专用设备新购84个,金额为972.25万元,同时专用设备报废1个,金额为32万元,房屋及构筑物报废旧儿科、旧内科建筑,金额为106.14万元。
八、预算绩效情况:
主要工作目标有: 2017年总诊疗179616人次,同比增加6778人次,同比增长3.92%;入院14188人次,同比增长1.24%,手术2777人次,同比增长0.36%;业务总收入
11397.9
万元,同比增长778.4万元,增长7.3%,其中,医疗收入
11135.36
万元,增加1012万元,增长8%。药品收入3142万元,药品收入占医疗收入比例为28.2%,业务总支出
11384.43
万元,同比增长4.3%。依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况:
收入0元,支出0元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
附件3-2:2017年乐昌市人民医院部门预算公开表格(补充公开).xls