2018年度乐昌市中医院预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第
一
部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
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医院机构设置及职能。乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院,其主管部门为乐昌市卫生与计划生育局。我单位属于二级财政单位,运行经费主要为自收自支,财政实行差额补助。
医院地处市区中心,交通便利,是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色,又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”,广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”,是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。
全院占地面积5833㎡,建筑面积21777㎡,业务用房15280㎡,拥有三座8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。
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人员情况:全院共有职工444人,其中:在职人员共370人、退休职工74人。医院核定的人员编制为300人,床位编制为350张,开设有一级临床科室8个:康复科、外科(骨伤科、肛肠科)、妇产科、儿科、内1科(心脑病科、脾胃科、肾病科)、内2科(肺病科、糖尿病科、风湿病科、肿瘤科)、急诊科、门诊部),二级科室4个(手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室),临床辅助科室5个(检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心)。
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主要任务:2018年继续为普通居民提供优质的基本综合医疗服务,同时承担起中医健康教育工作。
二、收入预算说明
2018年我院预计总收入10217.08万元,其中:财政补助收入347.08万元,比上年增加177.7万,增幅105%,原因是因为其中有200万专项财政补助,主要用于异地迁建配置设备采购,147万为基本支出补助。我院2018年医疗收入预计9834万元。另2017年财政结转专项资金11万,为全科医生培训费用。其他收入25万,主要包括病历复印工本费、病历本收入、盘盈等等。
三、支出预算说明
2018年支出预算10089.08万元,比上年增加804.7万元,增幅9%,主要原因是随着医疗设备不断完善、医疗服务项目的增加,则业务收入会增加,相关的支出比如材料和药品支出也会增加,另外一些政策性的调资,比如住房维修金及物业补贴的调增,也会导致人员经费支出的增加。其中:一般公共预算拨款安排支出358.08万元,事业支出9711万,其他支出20万。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
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基本支出预算147.08万元,占预算拨款支出的41%,比上年减少22.3万元,降幅13%,原因是部分转移支付减少。其中:工资福利支出42.63万元,商品和服务支出75.51万,对个人和家庭的补助支出28.94万。
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项目支出预算211万元,占预算拨款支出的59%,与上年预算相比,比上年增加211万元,上年预算无项目支出,原因是有异地迁建配置设备采购专项资金下拨,金额200万以及上年结转结余项目支出11万。其中:001项目医院升级建设采购设备专项资金200万,002项目全科医生培训专项资金11万。
四、“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费预计支出共14.2万元,比上娘增加2.2万元,增长18%(本单位没有三公经费财政预算,支出为自筹资金),具体情况如下:
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2018年无因公出国(境)开支。
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2018年公务车保有量6辆,其中救护车5辆,行政用车1辆,全年运行费预计支出12万元,比2017年增加2万,增幅20%,主要是因为2017年年底新增一辆救护车,这些费用主要包括油费、维修费、保险及通行费。
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2018年公务接待费预计支出2.2万元,比2017年稍稍增加0.2万元,预计接待人次与上年接近,但考虑物价增长原因,故有所增加支出,主要用于接待上级和其他单位到我院的指导检查及交流学习。
六、政府采购情况
2018年项目支出200万元,其中货物类采购200万。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。
2018年本单位固定资产总额为8385(原值)万元,主要有房屋建筑、医疗专业设备、一般设备(主要是汽车跟家具)和其他固定资产(电脑、空调、电视、打印等其他设备)组成,其中建筑物为4239(原值)万,专业设备3566(原值)万,一般设备218(原值)万,其他固定资产363(原值)万。预计2018年固定资产增加400万,因为要新增医疗设备、以及更换部分电器入空调等等;减少50万,是因为有部分电器及电脑办公设备要更换。
八、预算绩效情况。
没有开展绩效评价工作。
九、国有资本经营收支情况
预计收支大抵平衡,略有盈余128万。
十、专业名词解释
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非营利性:是指社会团体、组织或个人不以营利为目的所从事的活动,其本身不以营利为目的,产生的收益为以提供其活动的资金。
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自筹资金:是指根据我国财政管理制度的规定,由各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位自行筹措,按预算外资金规定的用途使用后,确有多余,允许用于投资建设的资金。
第二部分 部门预算表
(附表)