2018年度乐昌市妇女联合会预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1个,为乐昌市妇女联合会办公室。
主要职能是:(1)贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作,制定本市妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施。(2)组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论。对广大妇女进行科学文化知识的培训,全面提市妇女的素质。教育、引导妇女增强自尊、自信、自重、自强精神。(3)动员和组织妇女投身改革开放,参与经济建设,促进社会发展。在农村和城填妇女组织开展富有妇女特色的劳动竞赛活动,鼓励广大妇女为我市的两个文明建设贡献聪明才智。(4)维护妇女儿童的合法权益。向社会各界宣传男女平等的基本国策,宣传先进妇女典型,反映妇女的意见和要求,代表妇女参与社会的民主管理和民主监督。(5)配合组织部门做好培养选拔女干部。考察市辖各镇妇联领导班子。指导下属各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作。(6)密切与外地妇联组织的联系和合作,加强与社会各界妇女联系和妇女统战工作,做好各民主党派、宗教、团体妇组织的联谊工作。
乐昌市妇联为乐昌市委直属部门没有下属组成部门。市妇联设2个部:办公室、权益部(家庭和儿童工作部),市妇儿工委办公室设在妇联。
(二)人员构成情况
乐昌市妇女联合会现有在职人员6人,均为财政供养。其中;领导3人,部长1人,市妇儿工委办公室设工作人员1人,工勤人员1人。离退休人员7名。共13人。
(三)预算年度的主要工作任务
围绕市委、市政府工作中心和上级妇联部署,重点实施妇女创业行动,妇女维权行动,妇女儿童帮扶行动和基层组织建设,精准扶贫,精准脱贫等工作,组织开展“三八”“六一”等活动。
二、收入预算说明
2018年收入预算113.25万元,比上年减少0.87万元,减幅0.99%,主要原因一是根据2017年一般性支出压减文件精神,压减了办公费等预算;二是厉行节约,缩减了各项工作经费开支。其中:一般公共预算拨款113.25 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算113.25万元,比上年减少0.87万元,增减幅0.99%,主要原因是根据2017年一般性支出压减文件精神,压减了办公费等预算。其中:一般公共预算拨款安排支出113.25万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算106.85万元,占预算拨款支出的94.34%,比上年增减0.87万元,增减幅0.99%,原因是根据2017年一般性支出压减文件精神,压减了办公费等预算。其中:工资福利支出59.3万元、商品和服务支出8.88万元、对个人和家庭补助38.67万元。
(二)项目支出预算6.4万元,占预算拨款支出的5.6%,与上年预算相比,保持不变。其中:“三八”系列工作活动经费1万元;“六一”慰问活动经费1万元;贫困母亲春节慰问经费3.4万元;妇女小额贷款工作经费0.5万元;市妇儿工委工作经费0.5万元。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为6万元,与上年保持不变。其中办公费3.1万元、印刷费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.8万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.8万元,与上年数相比保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出0万元,与上年数相比减少2万元,减60%,原因是2017年有公务用车运行维护费2万元,2018年公务用车运行维护费划拨到车队统一管理分配使用,所以2018年无公务用车运行维护费;公务接待费支出0.8万元,与上年数相比保持不变。
六、政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算安排。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)
我单位现有的固定资产价值为61509元。其中包括电子产品、通讯设备、办公桌椅等,价值61509元。本单位无无形资产、在建工程和价值50万元以上的固定资产,也无对外投资、出租出借和处置国有资产取得的收益。
八、预算绩效情况
2018年,主要工作目标有:围绕市委、市政府工作中心和上级妇联部署,重点实施妇女创业行动,妇女维权行动,妇女儿童帮扶行动和基层组织建设,精准扶贫,精准脱贫等工作,组织开展“三八”“六一”等活动。依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
我单位无此项收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。