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2018年度乐昌市妇女联合会预算公开(补充公开)

2018年度乐昌市妇女联合会预算公开

 

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个,为乐昌市妇女联合会办公室。

       主要职能是:(1)贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作,制定本市妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施。(2)组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论。对广大妇女进行科学文化知识的培训,全面提市妇女的素质。教育、引导妇女增强自尊、自信、自重、自强精神。(3)动员和组织妇女投身改革开放,参与经济建设,促进社会发展。在农村和城填妇女组织开展富有妇女特色的劳动竞赛活动,鼓励广大妇女为我市的两个文明建设贡献聪明才智。(4)维护妇女儿童的合法权益。向社会各界宣传男女平等的基本国策,宣传先进妇女典型,反映妇女的意见和要求,代表妇女参与社会的民主管理和民主监督。(5)配合组织部门做好培养选拔女干部。考察市辖各镇妇联领导班子。指导下属各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作。(6)密切与外地妇联组织的联系和合作,加强与社会各界妇女联系和妇女统战工作,做好各民主党派、宗教、团体妇组织的联谊工作。

乐昌市妇联为乐昌市委直属部门没有下属组成部门。市妇联设2个部:办公室、权益部(家庭和儿童工作部),市妇儿工委办公室设在妇联。

(二)人员构成情况

乐昌市妇女联合会现有在职人员6人,均为财政供养。其中;领导3人,部长1人,市妇儿工委办公室设工作人员1人,工勤人员1人。离退休人员7名。共13人。

(三)预算年度的主要工作任务

围绕市委、市政府工作中心和上级妇联部署,重点实施妇女创业行动,妇女维权行动,妇女儿童帮扶行动和基层组织建设,精准扶贫,精准脱贫等工作,组织开展“三八”“六一”等活动。

二、收入预算说明

2018年收入预算113.25万元,比上年减少0.87万元,减幅0.99%,主要原因一是根据2017年一般性支出压减文件精神,压减了办公费等预算;二是厉行节约,缩减了各项工作经费开支。其中:一般公共预算拨款113.25 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算113.25万元,比上年减少0.87万元,增减幅0.99%,主要原因是根据2017年一般性支出压减文件精神,压减了办公费等预算。其中:一般公共预算拨款安排支出113.25万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算106.85万元,占预算拨款支出的94.34%,比上年增减0.87万元,增减幅0.99%,原因是根据2017年一般性支出压减文件精神,压减了办公费等预算。其中:工资福利支出59.3万元、商品和服务支出8.88万元、对个人和家庭补助38.67万元。  

 (二)项目支出预算6.4万元,占预算拨款支出的5.6%,与上年预算相比,保持不变。其中:“三八”系列工作活动经费1万元;“六一”慰问活动经费1万元;贫困母亲春节慰问经费3.4万元;妇女小额贷款工作经费0.5万元;市妇儿工委工作经费0.5万元。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为6万元,与上年保持不变。其中办公费3.1万元、印刷费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.8万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.8万元,与上年数相比保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出0万元,与上年数相比减少2万元,减60%,原因是2017年有公务用车运行维护费2万元,2018年公务用车运行维护费划拨到车队统一管理分配使用,所以2018年无公务用车运行维护费;公务接待费支出0.8万元,与上年数相比保持不变。

六、政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算安排。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)

我单位现有的固定资产价值为61509元。其中包括电子产品、通讯设备、办公桌椅等,价值61509元。本单位无无形资产、在建工程和价值50万元以上的固定资产,也无对外投资、出租出借和处置国有资产取得的收益。

八、预算绩效情况

2018年,主要工作目标有:围绕市委、市政府工作中心和上级妇联部署,重点实施妇女创业行动,妇女维权行动,妇女儿童帮扶行动和基层组织建设,精准扶贫,精准脱贫等工作,组织开展“三八”“六一”等活动。依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

我单位无此项收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

2018年乐昌市妇女联合会预算公开表.xls

  2018年妇女联合会部门预算.pdf

 

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